Diferencia entre revisiones de «PROCEDIMIENTO SICORE»

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   informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones
 
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   - Cuando salga un box ir presionando en "si"
 
   - Cuando salga un box ir presionando en "si"
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  -No hace falta grabar el archivo final pero si controlar el total con el q
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  figura en el megaproceso como el concepto 420 unicamente.
  
  
 
2-PROCEDIMIENTO GENERACION ARCHIVO PARA TESORERIA  
 
2-PROCEDIMIENTO GENERACION ARCHIVO PARA TESORERIA  
 
  Este proceso se debe realizar en el Pampa RHUN con unos pequeños trucos debido a que el sistema pampa no toma las fichas distintas a 420.
 
  Este proceso se debe realizar en el Pampa RHUN con unos pequeños trucos debido a que el sistema pampa no toma las fichas distintas a 420.
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-Posicionarse en PampaRHUN del mes
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-Copiar el dh21.dat con el nombre dh21rhun_sin_modifcuarta
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-Modificar con el pervasive todas las fichas 422,421,424 por 420
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-Correr desde el modulo gestion en
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  informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones
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- Cuando salga un box ir presionando en "si"
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-Guardar el txt como sicore_mmaa.txt en transacciones/sicore/mmaa
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Revisión del 10:21 1 mar 2012

Este proceso varia segun las fichas liquidadas de cuarta categoria en el mesç

1-PROCEDIMIENTO actualizacion PAMPA CENTRAL (actualiza el ejercicio vigente en el dh41)

 -Cerrar acceso al Pampa Central
 -Copiar el dh21.dat del Pampa Rhun al Central 
 -Correr desde el modulo gestion en
  informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones
 - Cuando salga un box ir presionando en "si"
 -No hace falta grabar el archivo final pero si controlar el total con el q
  figura en el megaproceso como el concepto 420 unicamente.


2-PROCEDIMIENTO GENERACION ARCHIVO PARA TESORERIA

Este proceso se debe realizar en el Pampa RHUN con unos pequeños trucos debido a que el sistema pampa no toma las fichas distintas a 420.
-Posicionarse en PampaRHUN del mes
-Copiar el dh21.dat con el nombre dh21rhun_sin_modifcuarta
-Modificar con el pervasive todas las fichas 422,421,424 por 420
-Correr desde el modulo gestion en
 informes->liquidacion de haberes-GENERA DATOS SICORE  Y MARCAR EL TILDE con devoluciones
- Cuando salga un box ir presionando en "si"
-Guardar el txt como sicore_mmaa.txt en transacciones/sicore/mmaa
-Enviar este archivo